Jesteś tutaj

Plan wydatków budżetu na rok 2004

                   PLAN  WYDATKÓW  BUDŻETU GMINY  NA 2004 R.

w zł.
DzRozdz.§NazwaPlan na 2004 r.Środki do dyspoz.jedn.pomocn.
010Rolnictwo i  łowiectwo3 000
01030Izby rolnicze3 000
wydatki bieżące 3 000
w tym : dotacje3 000
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych  wpływów z podatku rolnego3 000
600Transport i łączność1 250 000280 000
60004Lokalny transport  zbiorowy70 000
wydatki bieżące 70 000
w tym : dotacje70 000
2310Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu  Warszawie na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień ( umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000
60016Drogi publiczne gminne1 180 000280 000
wydatki bieżące330 000280 000
wydatki majątkowe850 000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych850 000
- budowa drogi w Łopusznej  - 350 000 zł.
- rozpoczęcie budowy mostu w Ostrowsku 500 000 .
700Gospodarka mieszkaniowa190 00010 000
70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami190 00010 000
wydatki bieżące90 00010 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń6 650
wydatki majątkowe100 000
6050Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych100 000
710Działalność usługowa210 000
71004Plany zagospodarowania  przestrzennego200 000
wydatki bieżące 200 000
71035Cmentarze10 000
wydatki bieżące 10 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń7 050
750Administracja publiczna2 368 654
75011Urzędy wojewódzkie170 450
wydatki bieżące 170 450
w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń166 370
75022Rady gmin110 000
wydatki bieżące 110 000
75023Urzędy gmin1 891 160
wydatki bieżące1 871 160
w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń1 349 080
wydatki majątkowe 20 000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne   jednostek budżetowych20 000
75095Pozostała działalność197 044
wydatki bieżące 197 044
w tym : dotacje27 744
2900Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego  oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie  zadań bieżących27 744
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa3 200
75101Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej , kontroli i ochrony prawa3 200
wydatki  bieżące 3 200
w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń543
754Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona przeciwpożarowa610 300240 000
75412Ochotnicze straże pożarne490 000240 000
wydatki bieżące490 000240 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
75414Obrona  cywilna300
wydatki bieżące 300
75416Straż Miejska120 000
wydatki bieżące120 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń110 200
756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 80 000
75647Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych80 000
wydatki bieżące80 000
757Obsługa długu publicznego12 132
75702Obsługa papierów wartościowych  , kredytów i pożyczek  jednostek  samorządu terytorialnego12 132
wydatki bieżące 12 132
w tym : wydatki na obsługę długu  jednostki samorządu terytorialnego12 132
8070Odsetki i dyskonto  od krajowych  skarbowych  papierów  wartościowych oraz pożyczek i kredytów12 132
758Różne rozliczenia661 110
75818Rezerwy ogólne i  celowe661 110
wydatki bieżące 661 110
4810Rezerwy661 110
- rezerwa ogólna          261 110
- rezerwa  celowa - oświatowa     400 000
801Oświata i wychowanie 20 747 956
80101Szkoły podstawowe12 264 956
wydatki bieżące :9 614 956
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń8 800 000
wydatki majątkowe :2 650 000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2 650 000
- opracowanie projektu rozbudowy szkoły Lasek           50 000
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , kanalizacja zewnętrzna - szkoła  Waksmund                      2 600 000
80104Przedszkola 601 600
wydatki bieżące601 600
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń551 600
            dotacje 30 000
2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej   jednostki systemu oświaty30 000
80110Gimnazja7 200 000
wydatki bieżące 3 800 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń3 400 000
wydatki majątkowe 3 400 000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3 400 000
- wykonanie infrastruktury  zewnętrznej , drogi dojazdowej  1 900 000 - Gimn.Klikuszowa
- wykonanie fundamentów  Gimnazjum Ludźmierz       1 500 000
80113Dowożenie uczniów do szkół310 000
wydatki bieżące 310 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń31 060
80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  szkół300 000
wydatki bieżące300 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń240 000
80195Pozostała działalność71 400
wydatki bieżące 71 400
851Ochrona zdrowia250 000
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi250 000
wydatki bieżące250 000
852Pomoc  społeczna1 278 010
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy  społecznej35 600
wydatki bieżące35 600
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 798 700
wydatki bieżące798 700
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń50 000
85216Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze106 700
wydatki bieżące106 700
85219Ośrodki pomocy społecznej 272 010
wydatki bieżące272 010
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń196 100
85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze15 000
wydatki bieżące15 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 500
85295Pozostała działalność50 000
wydatki bieżące50 000
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska747 707
90001Gospodarka ściekowa i ochrona  wód315 000
wydatki bieżące 90 000
w tym : dotacje 90 000
2650Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego90 000
wydatki majątkowe :225 000
6050Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych225 000
90003Oczyszczanie  miast i wsi 50 000
wydatki bieżące50 000
90015Oświetlenie ulic , placów i dróg317 707
wydatki bieżące 317 707
90095Pozostała działalność65 000
wydatki bieżące65 000
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń27 700
921Kultura i ochrona  dziedzictwa  narodowego591 500
92109Domy i ośrodki kultury  , świetlice i kluby328 500
wydatki  bieżące328 500
w tym : dotacje328 500
2550Dotacja podmiotowa z budżetu  dla instytucji kultury328 500
92116Biblioteki213 000
wydatki bieżące213 000
w tym : dotacje213 000
2550Dotacja podmiotowa z budżetu  dla instytucji kultury213 000
92195Pozostała działałalność50 000
wydatki bieżące 50 000
926Kultura fizyczna i sport240 00080 000
92601Obiekty sportowe130 00080 000
wydatki bieżące 130 00080 000
92605Zadania w zakresie  kultury fizycznej  i sportu110 000
wydatki bieżące :110 000
Ogółem29243569  610 000

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer